Nowe szacunki zakładają skonsolidowane przychody na poziomie 505 mln zł wobec pierwotnie oczekiwanych 670 mln zł. Z kolei wartość wskaźnika EBITDA ma wynieść 34,5 mln zł (wcześniej 32,5 mln zł), wskaźnika EBIT 33 mln zł (pierwotnie 31 mln zł).
Natomiast skonsolidowany zysk netto ma wynieść 26 mln zł wobec 24 mln w poprzedniej prognozie.
Lepsza niż prognozowano będzie zyskowność Grupy. Jest to głównie efekt coraz lepszego zarządzania realizowanymi kontraktami i kosztami bieżącymi spółek.
Niższe będą natomiast przychody ze sprzedaży, co jest wynikiem zmiany uwarunkowań rynkowych (m.in. przesuwaniem terminów rozpoczęcia nowych projektów przez Inwestorów, dzieleniem większych inwestycji na etapy) oraz ostrożnego podejścia firmy do wyboru nowych kontraktów (m.in. z p. widzenia bezpieczeństwa finansowania inwestycji).
W efekcie powyższych zmian Grupa uzyska wyższą rentowność netto (ROS), która
przekroczy 5 proc. - napisała spółka w komunikacie.